
PHỤ LỤC
CHUYỂN LỖ
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
Kỳ tính thuế: từ ……………đến……………
Tên người nộp thuế: .........................................................................................
Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………….
Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Năm phát
sinh lỗ
Số lỗ
phát sinh
Sỗ lỗ đã
chuyển
trong các kỳ
tính thuế
trước
Số lỗ được
chuyển trong
kỳ tính thuế
này
Số lỗ còn được
chuyển sang các kỳ
tính thuế sau
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 ...
2 ...
….. ……
...
Tổng cộng:
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu
đã khai ./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ...........................
Chứng chỉ hành nghề số:.....
....., ngày..... tháng........ năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Mẫu số: 03-2/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
của Bộ Tài chính)
Mã số thuế:
Mã số thuế:

