3 trang
87 lượt xem
0
87
Mẫu Văn bản về việc đề nghị đơn vị giải trình phát hiện kiểm toán
Mẫu 11/ĐNGT: KTNN yêu cầu đơn vị giải trình phát hiện kiểm toán theo QĐ 09/2023/QĐ-KTNN. Giải trình giúp làm rõ, minh bạch thông tin kiểm toán.
zizaybay1101
Tổ Kiểm toán nội bộ là bộ phận công tác nằm trong bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần XYZ, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty. Tổ kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng giúp Tổng Giám đốc kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty và tại các doanh nghiệp 100% vốn của Công ty hoặc doanh nghiệp mà Công ty có vốn góp chi phối (từ 50% trở lên); kiểm tra và xác nhận độ tin cậy của thông tin tài chính, báo cáo kế toán...